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南昌市新建區退役軍人事務局2019年度決算

索 引 號:/202009-118525 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2020年09月08日 信息名稱:南昌市新建區退役軍人事務局2019年度決算 【字體:

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目??? 錄

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第一部分?南昌市新建區退役軍人事務局概況

? ? ? ?一、部門主要職責


??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2019年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 南昌市新建區退役軍人事務局概況

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一、部門主要職責

區退役軍人事務局貫徹落實上級關于退役軍人工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對全區退役軍人工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作地方性法規規章和政策,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責全區軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理等有關工作。

(三)組織開展全區退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人及隨軍隨調家屬安置和就業創業。

(四)會同有關部門落實退役軍人特殊保障政策。

(五)組織協調落實軍隊移交我區符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發放等服務保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織開展全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,會同有關部門擬訂有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。指導督促所屬單位進行安全管理。

(十)在征求區委組織、機構編制等部門意見基礎上,牽頭提出全區計劃分配軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。

(十一)完成區委和區政府交辦的其他任務。

(十二)職能轉變。區退役軍人事務局應加強全區退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

區退役軍人事務局行政編制7名,工勤編制1名。設局長1名,副局長2名,正股級職數6名。區退役軍人事務局設下列內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置科、就業創業科、擁軍優撫科,另設機關黨支部,負責本部門黨群工作。下屬單位區退役軍人服務中心為一類公益事業單位,編制14名。

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第二部分? 2019年度部門決算表


?附件:

2019年度部門決算表






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第三部分? 2019年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

退役軍人事務部門2019年度收入總計1,370.53萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;本年收入合計1,370.53萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:2019年新成立單位。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1,370.53萬元,占100%,事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0 %。?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 679.01萬元,其中本年支出合計679.01萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:2019年新成立單位;年末結轉和結余691.52萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:2019年新成立單位。

本年支出的具體構成為:基本支出679.01萬元,占100? %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1370.53?? 萬元,決算數為679.01萬元,完成年初預算的49.54%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為1370.53萬元,決算數為679.01萬元,完成年初預算的49.54%,主要原因是:優撫對象個人補助跨年度領取。

(二)公共安全支出年初預算數為? 0 萬元,決算數為0? 萬元,完成年初預算的 0 %。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出679.01萬元,其中:

(一)工資福利支出62萬元,較2018年增加(減少)0? 萬元,增長(下降)? 0%,主要原因是:2019年新成立單位。

(二)商品和服務支出82.85萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:2019年新成立單位。

(三)對個人和家庭補助517.84萬元,較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0? %,主要原因是:2019年新成立單位。

(四)資本性支出16.32萬元,較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0? %,主要原因是:2019年新成立單位購置辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0 %,決算數較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0? %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0? 萬元,決算數為? 0萬元,完成預算的0 %。

(二)公務接待費支出年初預算數為?? 0萬元,決算數為? 0萬元,。

(三)公務用車購置及運行維護費支出? 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為? 0 萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出82.85萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:2019年新成立單位。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額16.32萬元,其中:政府采購貨物支出16.32萬元。2019年新成立單位購置辦公設備。

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八、預算績效情況說明

?? (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目

?? 個,共涉及資金512.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的75.43%。

??? 共組織對優撫對象、軍隊離退休等2個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出512.19萬元,

?? 從評價情況來看,補貼專項資金均已按上級要求管理和使用。

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第四部分? 名詞解釋

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基層政權建設和社區治理:反映長堎鎮28個社區服務站工作經費。

其他優撫支出:反映春節、八一走訪慰問優撫對象和優撫定期補助。

退役士兵安置:反映退役士兵自主就業一次性補助。

義務兵優待:反映對義務兵家庭服役期間的撫恤優待。

擁軍優屬:反映春節八一走訪部隊,鄉鎮服務站工作經費,參戰、參試人員社保補貼,“兩不靠”軍轉干部待遇調整及走訪慰問。

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